目 录
第一部分 中共上海市青浦区委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共上海市青浦区委党校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 中共上海市青浦区委党校2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共上海市青浦区委党校概况
一、主要职能
1.主要职能。
中共上海市青浦区委党校是区委直属全额拨款的事业单位,是在中共上海市青浦区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是区委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。
上海市青浦区行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是青浦区人民政府直属单位。
中共上海市青浦区委党校、上海市青浦区行政学院(以下简称校院)实行“两块牌子、一套班子”体制,校院的主要任务是培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员;研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及马克思主义中国化最新成果;开展哲学社会科学研究、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,为区委区政府提供决策咨询。
二、部门决算单位构成
1.机构设置
从预算单位构成看,中共上海市青浦区委党校部门决算包括:中共上海市青浦区委党校本级决算、无下属行政事业单位决算。
2.内设机构
根据上述主要职责,中共上海市青浦区委党校、青浦区行政学院设五个科(室),即:办公室、总务科、教研室、教务科、哲学社会科学研究室。
纳入中共上海市青浦区委党校2018年度部门决算编制范围的单位包括:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中共上海市青浦区委党校(本级) | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
第二部分 中共上海市青浦区委党校2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2321.38 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2012.65 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 2.1 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 206.75 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 34.63 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2323.48 | 本年支出合计 | 2290.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1.2 | 年末结转和结余 | 34.39 |
总计 | 2324.68 | 总计 | 2324.68 |
2018年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2323.48 | 2321.38 | 2.1 | |||||
205 | 教育支出 | 2045.84 | 2043.74 | 2.1 | |||||||
205 | 08 | 进修及培训 | 2045.84 | 2043.74 | 2.1 | ||||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2045.84 | 2043.74 | 2.1 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.75 | 206.75 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 206.75 | 206.75 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.84 | 31.84 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.05 | 7.05 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.52 | 91.52 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | 36.26 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 34.63 | 34.63 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 34.63 | 34.63 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 |
2018年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款, | 项 | 合计 | 2290.29 | 1502.88 | 787.41 | ||||
205 | 教育支出 | 2012.65 | 1225.24 | 787.41 | ||||||
205 | 08 | 进修及培训 | 2012.65 | 1225.24 | 787.41 | |||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2012.65 | 1225.24 | 787.41 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.75 | 206.75 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 206.75 | 206.75 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.84 | 31.84 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.05 | 7.05 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.52 | 91.52 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | 36.26 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 34.63 | 34.63 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 34.63 | 34.63 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 |
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2321.38 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 2010.55 | 2010.55 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 206.75 | 206.75 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | 36.26 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 34.63 | 34.63 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2321.38 | 本年支出合计 | 2288.19 | 2288.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.19 | 33.19 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 2321.38 | 总计 | 2321.38 | 2321.38 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 2012.65 | 1225.24 | 787.41 | ||
205 | 08 | 进修及培训 | 2012.65 | 1225.24 | 787.41 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2012.65 | 1225.24 | 787.41 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.75 | 206.75 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 206.75 | 206.75 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.84 | 31.84 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.05 | 7.05 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.52 | 91.52 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | 36.26 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |
221 | 住房保障支出 | 34.63 | 34.63 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 34.63 | 34.63 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 | |
合计 | 2290.29 | 1502.88 | 787.41 |
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 872.41 | 872.41 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 105.27 | 105.27 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 190.08 | 190.08 | |
301 | 03 | 奖金 | 65.53 | 65.53 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 21.27 | 21.27 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 179.18 | 179.18 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 76.46 | 76.46 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 91.72 | 91.72 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.32 | 36.32 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.86 | 11.86 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 | |
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 60.09 | 60.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 570.95 | 570.95 | ||
302 | 01 | 办公费 | 8.19 | 8.19 | |
302 | 02 | 印刷费 | 2.45 | 2.45 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | |
302 | 05 | 水费 | 15.73 | 15.73 | |
302 | 06 | 电费 | 88.99 | 88.99 | |
302 | 07 | 邮电费 | 9.11 | 9.11 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 332.86 | 332.86 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1.09 | 1.09 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 36.55 | 36.55 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 0.49 | 0.49 | |
302 | 16 | 培训费 | 8.07 | 8.07 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.68 | 0.68 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 1.17 | 1.17 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 5.83 | 5.83 | |
302 | 28 | 工会经费 | 8.43 | 8.43 | |
302 | 29 | 福利费 | 7.73 | 7.73 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 28.82 | 28.82 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.73 | 14.73 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.96 | 38.97 | ||
303 | 01 | 离休费 | 31.84 | 31.85 | |
303 | 02 | 退休费 | 7.05 | 7.05 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费补助 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 0.07 | |
310 | 资本性支出 | 18.45 | 18.45 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 18.45 | 18.45 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 1500.77 | 911.38 | 589.39 |
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 589.39 |
7 | 0.68 | 7 | 0.68 |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
合计 |
注:中共上海市青浦区委党校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 9245.41 | 9041.51 |
(一)流动资产 | —— | —— | 24.53 | 92.17 |
(二)固定资产 | —— | —— | 9220.87 | 8949.34 |
其中:1.房屋(平方米) | 2.01 | 2.01 | 8326.42 | 8326.42 |
2.通用设备(台/套/辆) | ||||
(1)车辆 | ||||
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | ||||
3.专用设备(台/套) | ||||
单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | —— | —— | 894.46 | 622.92 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | ||
(三)长期投资 | —— | —— | ||
(四)在建工程 | —— | —— | ||
(五)无形资产 | —— | —— | ||
减:累计摊销 | —— | —— | ||
(六)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 23.33 | 57.77 |
三、净资产合计 | —— | —— | 9222.07 | 8983.73 |
第三部分 中共上海市青浦区委党校2018年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委党校2018年度收入支出决算总体情况说明
中共上海市青浦区委党校2018年度收入总计为2323万元、支出总计为2290万元。与2017年度相比,收入增加341万元、支出增加302万元。主要原因主要原因:基本支出和项目经费的增加
二、关于中共上海市青浦区委党校2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2323.48万元,其中:财政拨款收入2321.38万元,占99.91%;事业收入0万元;经营收入0万元。
三、关于中共上海市青浦区委党校2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2290万元,其中:基本支出1500万元,占65.6%;项目支出787万元,占34.4%;经营支出0万元。
四、关于中共上海市青浦区委党校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委党校2018年度财政拨款收支总决算2324.68万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加381.44万元,增长16.4%。主要原因:基本支出和项目经费的增加。
五、关于中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出2288.19万元,占本年支出合计的99.91%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加344.95万元,增长15%。主要原因:基本支出和项目经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出2288.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出206.75万元,占9%;医疗卫生和计划生育支出36.26万元,占1.6%;教育支出2012.65万元,占87.9%;住房保障支出34.63万元,占1.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2284.99万元,支出决算为2290.29万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出和项目经费的增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)干部教育(项)。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、项目经费支出。年初预算为2072万元,支出决算为2012万元。决算数小于预算数的主要原因:干部培训经费中办班经费的调正。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位职业年金职业年金的支出,年初预算为131.38万元,支出决算为206.74万元。决算数大于预算数的主要原因:行政及参公事业单位职业年金虚账做实。
3.卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗支出(项)。主要用于:单位职工缴纳基本医疗保险,年初预算为43.38万元,支出决算为36.25万元。决算数小于预算数的主要原因:缴费比率的变动及人员的变动。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。主要用于:单位职工缴纳住房公积金,年初预算为37.86万元,支出决算为34.62万元。决算数小于预算数的主要原因:缴费比率的变动级人员的变动
六、关于中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.77万元,包括人员经费911.38万元,公用经费589.39万元。基本支出中:
1、工资福利支出872.41万元,主要用于:基本工资105.27万元、津贴补贴190.08万元、奖金65.53万元、社会保障缴费216.36万元、住房公积金:34.63万元、伙食补助费21.27万元、绩效工资179.18万元、其他工资福利支出60.09万元。
2、商品和服务支出570.95万元,主要用于:办公费8.19万元、印刷费2.45万元、手续费0.03万元、水费15.73万元、电费88.99万元、邮电费9.11万元、物业管理费332.86万元、差旅费1.09万元、维修费36.55万元、会议费0.49万元、培训费8.07万元、公务接待费0.68万元、劳务费1.17万元、委托业务费5.83万元、工会经费8.43万元、福利费7.73万元、其他交通费用28.82万元、其他商品与服务支出14.73万元.
3、对个人与家庭的补助38.96万元,主要用于离休费31.84万元、退休费7.05万元、其他对个人和家庭补助支出0.07万元。
七、关于中共上海市青浦区委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市青浦区委党校2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元,支出决算为0.68万元,完成预算的9.71%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0,万元;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的9.71%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行国内国外接待标准,实行接待费支出总额控制制度。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.4万元,增长58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长58%。因公出国(境)费支出无变动的主要原因是2018年中共青浦区委党校没有安排人员出国出境。公务用车购置及运行维护费支出无减少和增加的主要原因是中共青浦区委党校没有公务用车购置和运行维护费,故无此项费用的支出。公务接待费支出增加的主要原因是2017年公务接待较少,2018年接待人数和批次增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.68万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年无安排因公出国(境)团组。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.68万元。其中:
国内公务接待支出0.68万(无外宾接待支出)。主要用于接待市、区委党校来校考察,公务接待共7批次、公务接待116人次。
八、关于中共上海市青浦区委党校2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市青浦区委党校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共上海市青浦区委党校2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共上海市青浦区委党校2018年度机关运行经费支出589.39万元,比2017年度增加46.54万元,增长7.89%。主要原因是公用经费定额改革。
(二)政府采购支出情况
中共上海市青浦区委党校2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为915.42万元,其中:货物采购金额582.56万元、服务采购金额332.86万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
中共上海市青浦区委党校2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
中共上海市青浦区委党校2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:中共上海市青浦区委党校预算绩效管理工作制度,建立了健全的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额442.84万元;2018年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额607.91万元,得分97.99分(其中:绩效评级为“优”的项目1个)。
中共上海市青浦区委党校2018年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 办学设备更新 |
决算金额 | 607.91万元 |
评价分值 | 97.99 |
评价结论 | 绩效评级为优 |
主要绩效 | 全面完成了年度各项教学培训计划。重点举办了1期处级领导干部进修班、1期中青年干部培训班,1期青年干部培训班,还举办了学习贯彻十九大精神4期处级领导干部轮训班、2期村居党组织书记专题班以及1期机关科级干部示范班。据统计,全年共举办培训班次34期,培训人数2875人,承接各类培训42期,培训人数4450人,培训量实现了新的突破 达到较好社会效益,维持了校院的正常运行,保障了教学计划顺利实施,保障学员各项学习培训工作计划完成,校院的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑管理、对校院的各项环境维护管理、各类设备实施维护保养都得到了保障。进一步健全了中心组学习制度,丰富学习内容和形式,进一步健全完善校委班子内部建设制度16项、行政管理制度15项以及食堂管理制度16项,坚持用制度管人、管事、管权。严格落实“三重一大”事项集体决策制度,实现民主决策、科学决策 |
存在问题 | 1、“办学设备更新改造经费”项目的绩效目标编制与内容的匹配性不够完善、指标内容的细化和量化不够合理 2、教学设施改造项目前期调研不够充分细致,一定程度上影响最终的实施 |
整改建议 | 建议项目的实施部门应当充分做好本项工作的前期调研,对工作计划作出详细和合理的安排,避免项目实施过程中产生预算执行无法正常完成的情况发生,提高工作计划、预算计划编制的精准性 |
整改情况 | 充分做好前期调研工作,编制合理详细的工作计划,保障高质量的完成项目建设 |